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一、基本情况
(一)基本职能
1、贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。
2、深化行政审批制度改革,推进行政审批制度创新,制定全市行政审批制度改革方案,并组织实施和监督检查。
3、对全市行政审批事项实行目录管理,参与审核各行政主管部门应取消、保留或调整的行政审批事项。
4、制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻市政务服务中心的方案;协调和监督各部门在市政务服务中心及分中心的日常行政审批工作;制定政务服务中心的管理规则。
5、组织对各部门审批、办证质量服务评价;监督检查各部门及其工作人员的行政审批行为;负责政务服务中心、分中心工作人员的文明服务考核;负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。
6、监督和指导各行政主管部门办事大厅、办事窗口的工作;指导各县、区人民政府(管委)的审批制度改革工作;提供行政审批法律、法规、规章和政策咨询服务。
7、负责市政务公开、政府信息公开工作,推进、指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。
8、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
钦州市政务服务管理办公室是行政单位,办机关本级内设5个职能科室(中心):综合科、协调科、督查科(增挂投诉中心牌子)、公开科、技术科;1个下属事业单位,钦州市投资项目审批代办服务中心下级内设1个职能科室,代办中心。
(三)人员构成情况
钦州市政务服务管理办公室机关本级行政编制10人,实有财政供养人员20人,其中:行政编制在职人员10人,机关事业编在职人员2人。机关后勤服务聘用人员控制数8人,实有8人。钦州市投资项目审批代办服务中心下级事业编制13人,实有财政供养人员9人,其中实名制6人,非实名制3人。
二、“部门收支预算总表”和“部门财政拨款支出表”。
预算附3表
部 门 收 支 预 算 总 表(简表)
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
2013年预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
2013年预算数 |
|
一、公共财政预算拨款 |
465.45 |
一、一般公共服务 |
450.33 |
|
1.经费拨款 |
124.38 |
二、外交 |
|
|
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
3 |
三、国防 |
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|
(1)专项收入安排的资金 |
四、公共安全 |
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(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
五、教育 |
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|
(3)罚没收入安排的资金 |
六、科学技术 |
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|
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
七、文化体育与传媒 |
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|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
3 |
八、社会保障和就业 |
5 |
|
(6)其他收入安排的资金 |
九、医疗卫生 |
1.1 | |
|
二、政府性基金拨款 |
十、节能环保 |
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|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
十一、城乡社区事务 |
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|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
十二、农林水事务 |
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2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
十三、交通运输 |
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|
3.教育收费收入安排的资金 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
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|
4.其他收入安排的资金 |
十五、商业服务业等事务 |
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|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
十六、金融监管等事务 |
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|
1.事业收入安排的资金 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
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|
2.经营收入安排的资金 |
十八、援助其他地区支出 |
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|
3.其他收入安排的资金 |
十九、国土资源气象等事务 |
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|
二十、住房保障支出 |
9.02 | ||
|
二十一、粮油物资储备事务 |
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|
二十二、国债还本付息支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、其他结转支出 |
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|
本 年 收 入 合 计 |
465.45 |
本 年 支 出 合 计 |
465.45 |
|
五、上年结余收入 |
二十五、结转下年 |
||
政务办拨款支出表(单位预算拨款)
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
|
类 |
款 |
|||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
钦州市政务办本级 |
435.34 |
94.27 |
341.07 |
|||
|
201 |
06 |
行政运行 |
77.28 |
77.28 |
||
|
201 |
06 |
一般行政管理事务 |
273.37 |
273.37 |
||
|
201 |
06 |
机关服务 |
6.12 |
6.12 |
||
|
201 |
06 |
政务服务和政务公开建设 |
64.70 |
64.70 |
||
|
201 |
06 |
信息化建设 |
3 |
3 |
||
|
213 |
07 |
社会保险 |
3.66 |
3.66 |
||
|
210 |
05 |
行政单位医疗 |
0.68 |
0.68 |
||
|
221 |
02 |
住房公积金 |
6.53 |
6.53 |
||
|
钦州市代办中心次级 |
30.11 |
30.11 |
||||
|
201 |
06 |
事业运行 |
20.73 |
20.73 |
||
|
201 |
06 |
机关服务 |
4.41 |
4.41 |
||
|
213 |
07 |
社会保险 |
2.05 |
2.05 |
||
|
210 |
05 |
事业单位医疗 |
0.42 |
0.42 |
||
|
221 |
02 |
住房公积金 |
2.49 |
2.49 |
||
三、收入预算说明
2013年收入总预算465.45万元,同比减少46.84万元,同比减少9.14%。其中:
公共财政预算拨款465.45万元,同比减少46.84万元,同比减少9.14%。其中:
基本收入124.38万元,同比增加19.79万元,增长18.92%,主要是人员增加,相应的经费也随着增加。
专项收入341.07万元,同比减少66.64万元(主要是基建项目减少)。
四、支出预算说明
(一)支出预算总体说明
2013年支出总预算465.45万元。其中:基本支出124.38万元,占支出总预算26.72%,同比增加19.79万元,增长18.92 %;项目支出341.07万元,占支出总预算73.28%,同比减少66.64万元,减少16.34%。
1.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出124.38万元,占支出总预算26.72%,同比增加19.79万元,增加18.92 %。其中:
工资福利支出预算91.21万元,占基本支出预算的73.33%,同比增加13.22万元,增长16.95%;
商品和服务支出预算17.33万元,占基本支出预算的13.93%,同比增加3.25万元,增长23.08%;
对个人和家庭的补助支出预算15.83万元,占基本支出预算的12.73%,同比增加4.59万元,增长40.83%。
(2)项目支出预算。
341.07万元,占支出总预算73.28%,同比减少66.64万元,减少16.34%。
商品和服务支出预算147.10万元,占项目支出预算的43.13%;同比增加2万元,增长1.38%;
其他资本性支出6.59万元,占项目支出预算的1.93%,同比减少1.55万元,减少30.75%。
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