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一、2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.62万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.92万元,公务用车运行维护费支出预算1.7万元。
二、2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.62万元,比2017年预算3.82万元增加1.8万元,同比增长45.6%。2018年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:项目支出里第三次全国农业普查和第四次全国经济普查工作需要安排有接待经费。其中:
1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比无增减。
2.公务接待费2018年预算3.92万元,同比增加1.8万元,增长81.48%,增加的原因主要是项目支出里第三次全国农业普查和第四次全国经济普查工作需要安排有接待经费,主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算1.8万元,同比无增减。其中:
(1)公务用车运行维护费2018年预算1.8万元,同比无增减。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
(2)公务用车购置2018年预算0万元,同比无增减。
| 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算拨款 | ||||
| 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年增减% | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年增减% | |
| 合计 | 38,600 | 56,200 | 45.60% | 38,600 | 56,200 | 45.60% |
| 一、因公出国(境)费用 | ||||||
| 二、公务接待费 | 21,600 | 39,200 | 81.48% | 21,600 | 39,200 | 81.48% |
| 三、公务用车费 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | ||
| 1.公务用车运行维护费 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | ||
| 2.公务用车购置费 | ||||||
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