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一、2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.86万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.16万元,公务用车运行维护费支出预算1.7万元。
二、2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.86万元,比2016年预算11.91万元减少8.05万元,同比下降67.59%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:公务用车改革公务用车减少,只保留一辆应急用车,公务用车运行维护费支出减少。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无增减。
2.公务接待费2017年预算2.16万元,同比减少0.92万元,下降29.87%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步严格控制公务接待费开支。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算1.7万元,同比减少万7.13元,下降80.75%。其中:
(1)公务用车运行维护费2017年预算1.7万元,同比减少7.13万元,下降80.75%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
(2)公务用车购置2017年预算0万元,同比无增减。
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