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2015年“三公”经费年初预算(全口径)安排 6.66万元,支出决算(全口径)4.36万元,完成年初预算的65.47%,比2014年“三公”经费支出减少1.19 万元,下降21.44 %,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费、公务用车运行维护费的开支。其中: 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排6.66 万元,支出决算 4.36万元,完成年初预算的 65.47 %,比2014年“三公”经费支出减少1.19万元,下降21.47%。
(一)2015年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。
(二)2015年度公务接待费支出0.96万元,同比减少1.19 万元,下降55.35 %。其中,一般公共预算财政拨款开支0.96 万元,同比减少1.19万元,下降55.35 %。主要用于接待上级领导及其他兄弟地市有关单位领导来我市参加会议、重大活动、调研考察交流等各类公务活动的接待费用以及我办开展业务活动需要开支的公务接待费用。2015年本单位公务接待共 8 批次、共计86人次。
从预决算执行情况来看,2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,杜绝铺张浪费,严格执行公务接待标准。
从上下年增减变动情况来看,2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,杜绝铺张浪费,严格执行公务接待标准。
(三)2015年公务用车费支出3.4万元,同比无增减。其中,一般公共预算财政拨款开支 3.4万元,同比无增减。
1.公务用车运行维护费2015年度支出3.4万元,同比无增减。其中,一般公共预算财政拨款开支 3.4 万元,同比无增减。主要用于口岸办及所属事业单位(口岸服务中心)开展口岸相关业务所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2015年末,本单位实有车辆总数 2辆,其中:二层机构(口岸服务中心)1 辆。
从预决算执行情况来看,2015年公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。
从上下年增减变动情况来看,2015年公务用车运行维护费支出与2014年持平,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务用车费用支出。
2.公务用车购置2015年支出0万元,同比无增减。
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