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(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算104.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算41.3万元,公务用车运行维护费支出预算63万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算104.30万元,比2016年预算241.09万元减少136.79万元,同比下降56.74%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少136.79万元的原因主要是:我办认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制“三公”经费支出,车改后车辆运行费用减少。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。
2.公务接待费2017年预算41.3万元,同比减少57.79万元,下降58.32%。下降的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制公务接待费支出。公务接待费主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算63万元,同比减少79万元,下降55.63%。下降主要原因是车改后车辆运行费用减少。其中:
(1)公务用车运行维护费2017年预算63万元,同比减少79万元,下降55.63%。下降主要原因是车改后车辆运行费用减少。公务用车运行维护费主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
(2)公务用车购置2017年预算0万元。
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
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单位:万元 | |||||
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项 目 |
全口径 |
其中:一般公共预算资金 | ||||
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2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减% |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
2017年比2016年增减% | |
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合 计 |
241.09 |
104.3 |
-56.74% |
241.09 |
104.3 |
-56.74% |
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一、因公出国(境)费用 |
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二、公务接待费 |
99.09 |
41.3 |
-58.32% |
99.09 |
41.3 |
-58.32% |
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三、公务用车费 |
142 |
63 |
-55.63% |
142 |
63 |
-55.63% |
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其中:1.公务用车运行维护费 |
142 |
63 |
-55.63% |
142 |
63 |
-55.63% |
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